Podatkowy survival 2026/2027 – najważniejsze zmiany dla księgowych. Najważniejsze zmiany podatkowe 2026/2027 – VAT, CIT, PIT oraz Ordynacja podatkowa w praktyce
Lata 2026–2027 przyniosą jedne z największych zmian podatkowych ostatnich lat. Obowiązkowy KSeF, nowe zasady raportowania, rozszerzona cyfryzacja rozliczeń, zmiany w korektach VAT, nowe obowiązki w CIT i PIT oraz planowane reformy Ordynacji podatkowej oraz kontrola B2B przez PIP istotnie wpłyną na codzienną pracę działów księgowych.
Podczas szkolenia omówimy zarówno obowiązujące już zmiany, jak i projektowane regulacje planowane na koniec 2026 r. oraz 2027 r., ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych skutków dla księgowych i przedsiębiorców. Szkolenie obejmie najnowsze zmiany dotyczące KSeF, JPK_CIT, sankcji podatkowych, kontroli podatkowych, rozliczeń VAT oraz nowych obowiązków dokumentacyjnych. Omówione zostaną również planowane zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych i odpowiedzialności karnoskarbowej.
Szkolenie prowadzone będzie w formule praktycznej – z przykładami, analizą ryzyk oraz rekomendacjami organizacyjnymi dla działów finansowo-księgowych.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Najważniejsze zmiany podatkowe 2026/2027 – przegląd regulacji:
- Harmonogram wejścia w życie nowych przepisów.
- Cyfryzacja rozliczeń podatkowych: obowiązkowy KSeF, JPK_CIT, nowe obowiązki raportowe.
- Zmiany obowiązujące od 2026 r. a rozwiązania planowane na 2027 r.
- Największe ryzyka dla działów księgowych i przedsiębiorców.
- VAT 2026/2027 – najważniejsze zmiany i praktyczne skutki:
- Obowiązkowy KSeF: nowe zasady wystawiania i odbierania faktur, moment wystawienia i otrzymania faktury, sankcje KSeF od 2027 r.
- Zmiany w korektach VAT: korekty in plus i in minus, rozliczanie korekt „na bieżąco”, nowe zasady dla faktur ustrukturyzowanych.
- Zmiany w JPK_VAT: uproszczenia deklaracyjne, ograniczenie wybranych obowiązków raportowych.
- Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT do 240 tys. zł.
- Rozszerzenie możliwości weryfikacji kontrahentów VAT.
- Ryzyka odpowiedzialności solidarnej i należytej staranności.
- CIT 2026/2027 – nowe obowiązki i uszczelnienia:
- JPK_CIT: zakres raportowania, dane wymagane przez organy podatkowe, przygotowanie systemów księgowych.
- Zmiany w estońskim CIT: dalsze uszczelnienie systemu, ryzyka utraty preferencji.
- Ograniczenia w ulgach podatkowych: IP BOX, ulga mieszkaniowa, ulgi inwestycyjne.
- Nowe podejście do kosztów podatkowych i leasingu.
- Zmiany dotyczące fundacji rodzinnych i spółek nieruchomościowych.
- Rozszerzenie cyfrowych kontroli podatkowych.
- PIT 2026/2027 – zmiany ważne dla przedsiębiorców i księgowych:
- Kasowy PIT – rozszerzenie limitów stosowania.
- Planowane zmiany w ryczałcie i działalności gospodarczej.
- Ograniczenia wybranych preferencji podatkowych.
- Rozliczanie leasingu i sprzedaży majątku firmowego.
- Planowane zmiany progów i kwoty wolnej – projekty i kierunki zmian.
- Najczęstsze błędy w rozliczeniach przedsiębiorców.
- Ordynacja podatkowa 2026/2027 – kontrole, przedawnienie i odpowiedzialność:
- Planowane zmiany w przedawnieniu zobowiązań podatkowych.
- Ograniczenie możliwości instrumentalnego wszczynania postępowań KKS.
- Nowe zasady odpowiedzialności podatników i księgowych.
- Cyfrowe kontrole podatkowe i automatyczna analiza danych.
- Wzrost znaczenia procedur podatkowych i compliance.
- Jak przygotować firmę do nowych uprawnień organów podatkowych?
- Sankcje podatkowe i odpowiedzialność KKS od 2027 r.:
- Sankcje VAT związane z KSeF.
- Odpowiedzialność za błędy w raportowaniu JPK_CIT i JPK_VAT.
- Odpowiedzialność członków zarządu oraz głównych księgowych.
- Najczęstsze obszary ryzyka identyfikowane przez organy podatkowe.
- Jak zabezpieczyć organizację: procedury, obieg dokumentów, polityki podatkowe, audyty wewnętrzne.
Prowadzący:
Doradca podatkowy dr Ewelina Skwierczyńska
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego oraz współzałożyciel i partner w LEX4YOU.
Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.
Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.