Czas trwania: 20 godzin
Tematyka: Podatki i księgowość / Podatek VAT / Podatki i procedury podatkowe / Podatek CIT / Podatki / Podatek PIT

Podatkowy survival 2026/2027 – najważniejsze zmiany dla księgowych. Najważniejsze zmiany podatkowe 2026/2027 – VAT, CIT, PIT oraz Ordynacja podatkowa w praktyce

Lata 2026–2027 przyniosą jedne z największych zmian podatkowych ostatnich lat. Obowiązkowy KSeF, nowe zasady raportowania, rozszerzona cyfryzacja rozliczeń, zmiany w korektach VAT, nowe obowiązki w CIT i PIT oraz planowane reformy Ordynacji podatkowej oraz kontrola B2B przez PIP istotnie wpłyną na codzienną pracę działów księgowych.

Podczas szkolenia omówimy zarówno obowiązujące już zmiany, jak i projektowane regulacje planowane na koniec 2026 r. oraz 2027 r., ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych skutków dla księgowych i przedsiębiorców. Szkolenie obejmie najnowsze zmiany dotyczące KSeF, JPK_CIT, sankcji podatkowych, kontroli podatkowych, rozliczeń VAT oraz nowych obowiązków dokumentacyjnych. Omówione zostaną również planowane zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych i odpowiedzialności karnoskarbowej.

Szkolenie prowadzone będzie w formule praktycznej – z przykładami, analizą ryzyk oraz rekomendacjami organizacyjnymi dla działów finansowo-księgowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Najważniejsze zmiany podatkowe 2026/2027 – przegląd regulacji:
    • Harmonogram wejścia w życie nowych przepisów.
    • Cyfryzacja rozliczeń podatkowych: obowiązkowy KSeF, JPK_CIT, nowe obowiązki raportowe.
    • Zmiany obowiązujące od 2026 r. a rozwiązania planowane na 2027 r.
    • Największe ryzyka dla działów księgowych i przedsiębiorców.
  2. VAT 2026/2027 – najważniejsze zmiany i praktyczne skutki:
    • Obowiązkowy KSeF: nowe zasady wystawiania i odbierania faktur, moment wystawienia i otrzymania faktury, sankcje KSeF od 2027 r.
    • Zmiany w korektach VAT: korekty in plus i in minus, rozliczanie korekt „na bieżąco”, nowe zasady dla faktur ustrukturyzowanych.
    • Zmiany w JPK_VAT: uproszczenia deklaracyjne, ograniczenie wybranych obowiązków raportowych.
    • Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego VAT do 240 tys. zł.
    • Rozszerzenie możliwości weryfikacji kontrahentów VAT.
    • Ryzyka odpowiedzialności solidarnej i należytej staranności.
  3. CIT 2026/2027 – nowe obowiązki i uszczelnienia:
    • JPK_CIT: zakres raportowania, dane wymagane przez organy podatkowe, przygotowanie systemów księgowych.
    • Zmiany w estońskim CIT: dalsze uszczelnienie systemu, ryzyka utraty preferencji.
    • Ograniczenia w ulgach podatkowych: IP BOX, ulga mieszkaniowa, ulgi inwestycyjne.
    • Nowe podejście do kosztów podatkowych i leasingu.
    • Zmiany dotyczące fundacji rodzinnych i spółek nieruchomościowych.
    • Rozszerzenie cyfrowych kontroli podatkowych.
  4. PIT 2026/2027 – zmiany ważne dla przedsiębiorców i księgowych:
    • Kasowy PIT – rozszerzenie limitów stosowania.
    • Planowane zmiany w ryczałcie i działalności gospodarczej.
    • Ograniczenia wybranych preferencji podatkowych.
    • Rozliczanie leasingu i sprzedaży majątku firmowego.
    • Planowane zmiany progów i kwoty wolnej – projekty i kierunki zmian.
    • Najczęstsze błędy w rozliczeniach przedsiębiorców.
  5. Ordynacja podatkowa 2026/2027 – kontrole, przedawnienie i odpowiedzialność:
    • Planowane zmiany w przedawnieniu zobowiązań podatkowych.
    • Ograniczenie możliwości instrumentalnego wszczynania postępowań KKS.
    • Nowe zasady odpowiedzialności podatników i księgowych.
    • Cyfrowe kontrole podatkowe i automatyczna analiza danych.
    • Wzrost znaczenia procedur podatkowych i compliance.
    • Jak przygotować firmę do nowych uprawnień organów podatkowych?
  6. Sankcje podatkowe i odpowiedzialność KKS od 2027 r.:
    • Sankcje VAT związane z KSeF.
    • Odpowiedzialność za błędy w raportowaniu JPK_CIT i JPK_VAT.
    • Odpowiedzialność członków zarządu oraz głównych księgowych.
    • Najczęstsze obszary ryzyka identyfikowane przez organy podatkowe.
    • Jak zabezpieczyć organizację: procedury, obieg dokumentów, polityki podatkowe, audyty wewnętrzne.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego oraz współzałożyciel i partner w LEX4YOU.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.