Koszty uzyskania przychodu – bieżące problemy i nowości interpretacyjne
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- koszty bezpośrednie a stanowiska organów podatkowych,
- koszty pośrednie,
- koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy,
- moment poniesienia kosztów - praktyka organów podatkowych,
- zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.
- w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
- wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
- moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
- problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
- rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
- możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
- koszty związane z zastępstwem procesowym - stanowiska organów podatkowych.
- pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych,
- prezenty dla kontrahentów i pracowników,
- konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników,
- imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,
- imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,
- szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
- szkolenia / narady / konferencje dla pracowników,
- wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,
- udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych,
- wydatki na wystrój firmy.
- definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,
- dokumentacja sprzedaży premiowej,
- usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,
- sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,
- sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.
- definicja konkursu - problemy interpretacyjne,
- organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),
- konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w internecie),
- konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników - zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT,
- konkursy a programy motywacyjne - różnice w zakresie opodatkowania.
- pojęcie premii pieniężnych,
- premie lojalnościowe i premie jakościowe,
- premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa.
- pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym,
- niezbędne elementy umowy sponsoringu,
- formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),
- sponsoring a darowizny.
- przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen,
- organizacja pikników i koncertów,
- zapewnianie noclegów i wyżywienia,
- wręczanie alkoholu i towarów luksusowych.
Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska
Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.
Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.
Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.
Dziękujemy. Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
Potwierdzenie edycji danych uczestnictwa w szkoleniu otrzymasz również w osobnej wiadomości e-mail.